8月26日,市交投公司內(nèi)部審計小組在各部室、各子公司的大力支持和密切配合下圓滿完成內(nèi)部審計現(xiàn)場實施階段工作。
實施過程中,內(nèi)部審計小組本著高度負責的工作態(tài)度,通過查閱文件、記錄、訪問、交談等方式對公司上年度內(nèi)部審計整改落實情況、內(nèi)控制度執(zhí)行、財務管理、目標完成及風險控制、工程管理、人力資源管理等情況進行審核,查找公司經(jīng)營過程中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。
內(nèi)部審計小組后續(xù)將進一步完善分析、交叉互審、最終形成內(nèi)部審計報告,并對檢查出的問題提出有針對性的、可操作性的整改建議,以提高公司管理水平和經(jīng)濟效益。
掃一掃在手機打開當前頁